近年来,沙洋县财政局充分发挥内审“免疫”功能和作用,努力拓展检查广度和深度,不断提高内部财务管理水平,有力促进了党风廉政建设。
该局每年将内审工作纳入目标考核内容,年初从内审股、监督局、会计局、农村局等单位抽调业务骨干对全县财政系统上一年的经费收支情况进行检查,内容包括银行存款、现金管理、专项资金使用、经费和资产管理、村级财务管理和内控制度执行等六个方面,并向被检查单位下达检查结论。
同时,督促各被检查单位对照检查结论建立问题清单,逐一归类并提出整改意见。对原始凭证不规范、审批不全、附件不齐、超范围超标准报销的立即整改;对账务处理错误、漏记固定资产等需要调账的按程序调账;对大额使用现金、政府采购、经济分类科目使用错误等已经发生且无法整改的业务,书面说明情况,杜绝今后再次发生类似现象。年中,内审股联合机关纪委深入各单位开展内审整改回访,确保整改落实到位。
通讯员:蔡定国
编辑:曹春艳
审核:舒兵